АДМИНИСТРАЦИЯ МО
Село Апанасенковское
Апанасенковский район

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА АПАНАСЕНКОВСКОГО ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

144 от 06.05.2013

 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛА  АПАНАСЕНКОВСКОГО  АПАНАСЕНКОВСКОГО  РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 06 мая  2013 г.  № 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛА  АПАНАСЕНКОВСКОГО  ЗА 1 КВАРТАЛ  2013 ГОДА

 

          Заслушав доклад главного специалиста – главного бухгалтера администрации муниципального образования села Апанасенковского Осадчей Ю.А. об исполнении бюджета за  1 квартал 2013 года

совет муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края

 

РЕШИЛ:

 

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края за  1 квартал  2013 года (далее - бюджет поселения) по доходам в сумме 1658667,42 рубля  и по расходам в сумме 1567488,81 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 91178,61 рублей.

  

  1. Администрации муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края опубликовать настоящее решение в газете «Вестник села Апанасенковского» и разместить на официальном сайте муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края в сети Интернет.

 

  1. 3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Вестник села Апанасенковского.

 

 

Глава муниципального образования

села Апанасенковского

Апанасенковского района

Ставропольского края

И.П.ШАПОВАЛОВ

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ

 

на 01 апреля 2013 года

0503117

 

 

 

 

 

                   Дата

01.04.13

 

Наименование

 

 

 

             по ОКПО

 

 

финансового органа 

с.Апанасенковское 

 

        Глава  по БК

 

 

Наименование публично-правового образования

Бюджеты городских и сельских поселений

        по ОКАТО

 

 

Периодичность:  квартальная, годовая

 

 

 

Единица измерения:  руб

 

 

 

 

383

 

 

 

    1. Доходы бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование показателя

 

 

 

Исполнено

 

 

Код

Код дохода

Утвержденные

 

 

стро-

по бюджетной

бюджетные

Неисполненные

 

ки

классификации

назначения

назначения

 

       

 

1

2

3

4

5

6

 

Доходы бюджета - Всего

10

x

7 058 360,00

1 658 667,42

5 399 692,58

 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00 0000 000

2 135 000,00

319 234,42

1 815 765,58

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000 1 01 00000 00 0000 000

869 000,00

83 489,15

785 510,85

 

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01 0000 110

869 000,00

83 489,15

785 510,85

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000 1 01 02020 01 0000 110

869 000,00

83 202,75

785 797,25

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

10

000 1 01 02030 01 0000 110

 

286,40

 

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000 1 06 00000 00 0000 000

943 000,00

55 387,53

887 612,47

 

Налог на имущество физических лиц

10

000 1 06 01000 00 0000 110

301 000,00

18 282,38

282 717,62

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000 1 06 01030 10 0000 110

301 000,00

18 282,38

282 717,62

 

Земельный налог

10

000 1 06 06000 00 0000 110

642 000,00

37 105,15

604 894,85

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000 1 06 06010 00 0000 110

642 000,00

31 070,49

610 929,51

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000 1 06 06013 10 0000 110

642 000,00

31 070,49

610 929,51

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000 1 06 06020 00 0000 110

 

6 034,66

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000 1 06 06023 10 0000 110

 

6 034,66

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

000 1 08 00000 00 0000 000

30 000,00

14 000,00

16 000,00

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000 1 08 04000 01 0000 110

30 000,00

14 000,00

16 000,00

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

000 1 08 04020 01 0000 110

30 000,00

14 000,00

16 000,00

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000 1 11 00000 00 0000 000

273 000,00

154 357,74

118 642,26

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000 1 11 05000 00 0000 120

273 000,00

154 357,74

118 642,26

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000 1 11 05010 00 0000 120

273 000,00

154 357,74

118 642,26

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000 1 11 05013 10 0000 120

273 000,00

154 357,74

118 642,26

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000 1 16 00000 00 0000 000

20 000,00

2 000,00

18 000,00

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000 1 16 90000 00 0000 140

20 000,00

2 000,00

18 000,00

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

10

000 1 16 90050 10 0000 140

20 000,00

2 000,00

18 000,00

 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 17 00000 00 0000 000

 

10 000,00

 

 

Невыясненные поступления

10

000 1 17 01000 00 0000 180

 

10 000,00

 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

10

000 1 17 01050 10 0000 180

 

10 000,00

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000 00 0000 000

4 923 360,00

1 339 433,00

3 583 927,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000 2 02 00000 00 0000 000

4 923 360,00

1 339 433,00

3 583 927,00

 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000 2 02 01000 00 0000 151

4 763 570,00

1 189 643,00

3 573 927,00

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 01001 00 0000 151

1 106 570,00

276 643,00

829 927,00

 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 01001 10 0000 151

1 106 570,00

276 643,00

829 927,00

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000 2 02 01003 00 0000 151

3 657 000,00

913 000,00

2 744 000,00

 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000 2 02 01003 10 0000 151

3 657 000,00

913 000,00

2 744 000,00

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000 2 02 03000 00 0000 151

149 790,00

149 790,00

0,00

 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000 2 02 03003 00 0000 151

13 280,00

13 280,00

0,00

 

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000 2 02 03003 10 0000 151

13 280,00

13 280,00

0,00

 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000 2 02 03015 00 0000 151

136 510,00

136 510,00

0,00

 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000 2 02 03015 10 0000 151

136 510,00

136 510,00

0,00

 

Иные межбюджетные трансферты

10

000 2 02 04000 00 0000 151

10 000,00

 

10 000,00

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000 2 02 04014 00 0000 151

10 000,00

 

10 000,00

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000 2 02 04014 10 0000 151

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код источника

финансирования

дефицита бюджета

по бюджетной

классификации

 

Исполнено

Неисполненные назначения

 

 

 Наименование показателя

 

 

Код

стро-

ки

Утвержденные

бюджетные

назначения

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

x

846 939,83

-91 178,61

938 118,44

 

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

846 939,83

-91 178,61

938 118,44

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

846 939,83

-91 178,61

938 118,44

 

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-7 058 360,00

-1 664 367,98

x

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-7 058 360,00

-1 664 367,98

x

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-7 058 360,00

-1 664 367,98

x

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-7 058 360,00

-1 664 367,98

x

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

7 905 299,83

1 573 189,37

x

 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

7 905 299,83

1 573 189,37

x

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

7 905 299,83

1 573 189,37

x

 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

7 905 299,83

1 573 189,37

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

 

 

 

Исполнено

 

 

Код

Код расхода

Утвержденные

 

 

стро-

по бюджетной

бюджетные

Неисполненные

 

ки

классификации

назначения

назначения

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Расходы бюджета-всего

200

x

7 905 299,83

1 567 488,81

6 337 811,02

 

Общегосударственные вопросы

200

000 0100 0000000 000 000

3 398 680,00

742 213,50

2 656 466,50

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000 000 000

512 400,00

109 044,00

403 356,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0102 0020000 000 000

512 400,00

109 044,00

403 356,00

 

КРАЙ_Глава муниципального образования

200

000 0102 0020300 000 000

512 400,00

109 044,00

403 356,00

 

 

200

000 0102 0020300 121 000

479 800,00

108 844,00

370 956,00

 

Расходы

200

000 0102 0020300 121 200

479 800,00

108 844,00

370 956,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0102 0020300 121 210

479 800,00

108 844,00

370 956,00

 

Заработная плата

200

000 0102 0020300 121 211

361 100,00

85 272,00

275 828,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0102 0020300 121 213

118 700,00

23 572,00

95 128,00

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0102 0020300 122 000

32 600,00

200,00

32 400,00

 

Расходы

200

000 0102 0020300 122 200

32 600,00

200,00

32 400,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0102 0020300 122 210

32 600,00

200,00

32 400,00

 

Прочие выплаты

200

000 0102 0020300 122 212

32 600,00

200,00

32 400,00

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

200

000 0103 0000000 000 000

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0103 0020000 000 000

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций

200

000 0103 0020400 000 000

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

 

200

000 0103 0020412 000 000

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Иные межбюджетные трансферты

200

000 0103 0020412 540 000

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Расходы

200

000 0103 0020412 540 200

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 0103 0020412 540 250

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 0103 0020412 540 251

28 840,00

7 210,00

21 630,00

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000 000 000

2 297 160,00

509 896,50

1 787 263,50

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0104 0020000 000 000

2 297 160,00

509 896,50

1 787 263,50

 

Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций

200

000 0104 0020400 000 000

2 297 160,00

509 896,50

1 787 263,50

 

 

200

000 0104 0020410 000 000

2 297 160,00

509 896,50

1 787 263,50

 

 

200

000 0104 0020410 121 000

1 871 900,00

410 889,17

1 461 010,83

 

Расходы

200

000 0104 0020410 121 200

1 871 900,00

410 889,17

1 461 010,83

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0020410 121 210

1 871 900,00

410 889,17

1 461 010,83

 

Заработная плата

200

000 0104 0020410 121 211

1 417 970,00

315 543,76

1 102 426,24

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0020410 121 213

453 930,00

95 345,41

358 584,59

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0104 0020410 122 000

85 700,00

12 965,00

72 735,00

 

Расходы

200

000 0104 0020410 122 200

85 700,00

12 965,00

72 735,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0020410 122 210

85 700,00

12 965,00

72 735,00

 

Прочие выплаты

200

000 0104 0020410 122 212

85 700,00

12 965,00

72 735,00

 

 

200

000 0104 0020410 242 000

79 000,00

18 301,79

60 698,21

 

Расходы

200

000 0104 0020410 242 200

79 000,00

18 301,79

60 698,21

 

Оплата работ, услуг

200

000 0104 0020410 242 220

79 000,00

18 301,79

60 698,21

 

Услуги связи

200

000 0104 0020410 242 221

79 000,00

18 301,79

60 698,21

 

 

200

000 0104 0020410 244 000

239 460,00

63 139,20

176 320,80

 

Расходы

200

000 0104 0020410 244 200

150 620,00

28 936,19

121 683,81

 

Оплата работ, услуг

200

000 0104 0020410 244 220

146 720,00

28 936,19

117 783,81

 

Коммунальные услуги

200

000 0104 0020410 244 223

70 500,00

28 500,26

41 999,74

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0104 0020410 244 225

30 110,00

435,93

29 674,07

 

Прочие работы, услуги

200

000 0104 0020410 244 226

46 110,00

 

46 110,00

 

Прочие расходы

200

000 0104 0020410 244 290

3 900,00

 

3 900,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0104 0020410 244 300

88 840,00

34 203,01

54 636,99

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0104 0020410 244 310

28 840,00

13 900,00

14 940,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0104 0020410 244 340

60 000,00

20 303,01

39 696,99

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

000 0104 0020410 851 000

16 000,00

3 161,07

12 838,93

 

Расходы

200

000 0104 0020410 851 200

16 000,00

3 161,07

12 838,93

 

Прочие расходы

200

000 0104 0020410 851 290

16 000,00

3 161,07

12 838,93

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 0020410 852 000

5 100,00

1 440,27

3 659,73

 

Расходы

200

000 0104 0020410 852 200

5 100,00

1 440,27

3 659,73

 

Прочие расходы

200

000 0104 0020410 852 290

5 100,00

1 440,27

3 659,73

 

Резервные фонды

200

000 0111 0000000 000 000

30 000,00

 

30 000,00

 

Резервные фонды

200

000 0111 0700000 000 000

30 000,00

 

30 000,00

 

Край_Резервные фонды местных администраций

200

000 0111 0700500 000 000

30 000,00

 

30 000,00

 

Резервные средства

200

000 0111 0700500 870 000

30 000,00

 

30 000,00

 

Расходы

200

000 0111 0700500 870 200

30 000,00

 

30 000,00

 

Прочие расходы

200

000 0111 0700500 870 290

30 000,00

 

30 000,00

 

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000 000 000

530 280,00

116 063,00

414 217,00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

200

000 0113 0010000 000 000

13 280,00

 

13 280,00

 

Государственная регистрация актов гражданского состояния

200

000 0113 0013800 000 000

13 280,00

 

13 280,00

 

 

200

000 0113 0013800 244 000

13 280,00

 

13 280,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0113 0013800 244 300

13 280,00

 

13 280,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0113 0013800 244 310

13 280,00

 

13 280,00

 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

200

000 0113 0900000 000 000

40 000,00

 

40 000,00

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

200

000 0113 0900200 000 000

40 000,00

 

40 000,00

 

 

200

000 0113 0900200 244 000

40 000,00

 

40 000,00

 

Расходы

200

000 0113 0900200 244 200

40 000,00

 

40 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0113 0900200 244 220

40 000,00

 

40 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0113 0900200 244 226

40 000,00

 

40 000,00

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

200

000 0113 0920000 000 000

291 000,00

107 527,00

183 473,00

 

Выполнение других обязательств государства

200

000 0113 0920300 000 000

291 000,00

107 527,00

183 473,00

 

КРАЙ_

200

000 0113 0920311 000 000

30 000,00

815,00

29 185,00

 

 

200

000 0113 0920311 244 000

30 000,00

815,00

29 185,00

 

Расходы

200

000 0113 0920311 244 200

30 000,00

815,00

29 185,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0113 0920311 244 220

30 000,00

815,00

29 185,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0113 0920311 244 226

30 000,00

815,00

29 185,00

 

 

200

000 0113 0920318 000 000

190 000,00

99 512,00

90 488,00

 

 

200

000 0113 0920318 244 000

190 000,00

99 512,00

90 488,00

 

Расходы

200

000 0113 0920318 244 200

105 000,00

99 512,00

5 488,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0113 0920318 244 220

105 000,00

99 512,00

5 488,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0113 0920318 244 225

105 000,00

99 512,00

5 488,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0113 0920318 244 300

85 000,00

 

85 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0113 0920318 244 340

85 000,00

 

85 000,00

 

 

200

000 0113 0920319 000 000

71 000,00

7 200,00

63 800,00

 

 

200

000 0113 0920319 244 000

71 000,00

7 200,00

63 800,00

 

Расходы

200

000 0113 0920319 244 200

71 000,00

7 200,00

63 800,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0113 0920319 244 220

71 000,00

7 200,00

63 800,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0113 0920319 244 226

71 000,00

7 200,00

63 800,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 0113 7950000 000 000

186 000,00

8 536,00

177 464,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0113 7950100 000 000

176 000,00

8 536,00

167 464,00

 

 

200

000 0113 7950111 000 000

5 000,00

 

5 000,00

 

 

200

000 0113 7950111 244 000

5 000,00

 

5 000,00

 

Расходы

200

000 0113 7950111 244 200

5 000,00

 

5 000,00

 

Прочие расходы

200

000 0113 7950111 244 290

5 000,00

 

5 000,00

 

 

200

000 0113 7950115 000 000

16 000,00

 

16 000,00

 

 

200

000 0113 7950115 244 000

16 000,00

 

16 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0113 7950115 244 300

16 000,00

 

16 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0113 7950115 244 340

16 000,00

 

16 000,00

 

 

200

000 0113 7950116 000 000

5 000,00

 

5 000,00

 

 

200

000 0113 7950116 244 000

5 000,00

 

5 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0113 7950116 244 300

5 000,00

 

5 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0113 7950116 244 340

5 000,00

 

5 000,00

 

 

200

000 0113 7950118 000 000

150 000,00

8 536,00

141 464,00

 

 

200

000 0113 7950118 244 000

150 000,00

8 536,00

141 464,00

 

Расходы

200

000 0113 7950118 244 200

70 600,00

1 000,00

69 600,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0113 7950118 244 220

70 600,00

1 000,00

69 600,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0113 7950118 244 226

70 600,00

1 000,00

69 600,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0113 7950118 244 300

79 400,00

7 536,00

71 864,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0113 7950118 244 310

17 700,00

 

17 700,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0113 7950118 244 340

61 700,00

7 536,00

54 164,00

 

 

200

000 0113 7950200 000 000

10 000,00

 

10 000,00

 

 

200

000 0113 7950272 000 000

10 000,00

 

10 000,00

 

 

200

000 0113 7950272 244 000

10 000,00

 

10 000,00

 

Расходы

200

000 0113 7950272 244 200

10 000,00

 

10 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0113 7950272 244 220

10 000,00

 

10 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0113 7950272 244 226

10 000,00

 

10 000,00

 

Национальная оборона

200

000 0200 0000000 000 000

136 510,00

28 351,00

108 159,00

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000 0203 0000000 000 000

136 510,00

28 351,00

108 159,00

 

Руководство и управление в сфере установленных функций

200

000 0203 0010000 000 000

136 510,00

28 351,00

108 159,00

 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

200

000 0203 0013600 000 000

136 510,00

28 351,00

108 159,00

 

 

200

000 0203 0013600 121 000

129 160,00

27 261,00

101 899,00

 

Расходы

200

000 0203 0013600 121 200

129 160,00

27 261,00

101 899,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0203 0013600 121 210

129 160,00

27 261,00

101 899,00

 

Заработная плата

200

000 0203 0013600 121 211

99 200,00

21 306,00

77 894,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0203 0013600 121 213

29 960,00

5 955,00

24 005,00

 

 

200

000 0203 0013600 244 000

7 350,00

1 090,00

6 260,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0203 0013600 244 300

7 350,00

1 090,00

6 260,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0203 0013600 244 340

7 350,00

1 090,00

6 260,00

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000 0300 0000000 000 000

238 000,00

7 177,06

230 822,94

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000 0309 0000000 000 000

238 000,00

7 177,06

230 822,94

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

200

000 0309 2180000 000 000

218 000,00

7 177,06

210 822,94

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

200

000 0309 2180100 000 000

218 000,00

7 177,06

210 822,94

 

 

200

000 0309 2180100 244 000

218 000,00

7 177,06

210 822,94

 

Расходы

200

000 0309 2180100 244 200

191 000,00

7 177,06

183 822,94

 

Оплата работ, услуг

200

000 0309 2180100 244 220

191 000,00

7 177,06

183 822,94

 

Прочие работы, услуги

200

000 0309 2180100 244 226

191 000,00

7 177,06

183 822,94

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0309 2180100 244 300

27 000,00

 

27 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0309 2180100 244 310

13 000,00

 

13 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0309 2180100 244 340

14 000,00

 

14 000,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 0309 7950000 000 000

20 000,00

 

20 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0309 7950100 000 000

20 000,00

 

20 000,00

 

 

200

000 0309 7950119 000 000

20 000,00

 

20 000,00

 

 

200

000 0309 7950119 244 000

20 000,00

 

20 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0309 7950119 244 300

20 000,00

 

20 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0309 7950119 244 340

20 000,00

 

20 000,00

 

Национальная экономика

200

000 0400 0000000 000 000

496 000,00

99 137,00

396 863,00

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000 000 000

446 000,00

99 137,00

346 863,00

 

Дорожное хозяйство

200

000 0409 3150000 000 000

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

Поддержка дорожного хозяйства

200

000 0409 3150200 000 000

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

 

200

000 0409 3150211 000 000

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

 

200

000 0409 3150211 244 000

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

Расходы

200

000 0409 3150211 244 200

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0409 3150211 244 220

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0409 3150211 244 225

346 000,00

99 137,00

246 863,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 0409 7950000 000 000

100 000,00

 

100 000,00

 

 

200

000 0409 7950200 000 000

100 000,00

 

100 000,00

 

 

200

000 0409 7950271 000 000

100 000,00

 

100 000,00

 

 

200

000 0409 7950271 244 000

100 000,00

 

100 000,00

 

Расходы

200

000 0409 7950271 244 200

100 000,00

 

100 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0409 7950271 244 220

100 000,00

 

100 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0409 7950271 244 226

100 000,00

 

100 000,00

 

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000 000 000

50 000,00

 

50 000,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 0412 7950000 000 000

50 000,00

 

50 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0412 7950100 000 000

50 000,00

 

50 000,00

 

 

200

000 0412 7950112 000 000

50 000,00

 

50 000,00

 

 

200

000 0412 7950112 244 000

50 000,00

 

50 000,00

 

Расходы

200

000 0412 7950112 244 200

50 000,00

 

50 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0412 7950112 244 220

50 000,00

 

50 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0412 7950112 244 226

50 000,00

 

50 000,00

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000 0500 0000000 000 000

860 160,00

113 327,88

746 832,12

 

Благоустройство

200

000 0503 0000000 000 000

860 160,00

113 327,88

746 832,12

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0503 4000000 000 000

245 000,00

 

245 000,00

 

Край_Сбор и удаление твердых отходов

200

000 0503 4000100 000 000

245 000,00

 

245 000,00

 

 

200

000 0503 4000110 000 000

235 000,00

 

235 000,00

 

 

200

000 0503 4000110 244 000

235 000,00

 

235 000,00

 

Расходы

200

000 0503 4000110 244 200

194 500,00

 

194 500,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0503 4000110 244 220

194 500,00

 

194 500,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0503 4000110 244 226

194 500,00

 

194 500,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0503 4000110 244 300

40 500,00

 

40 500,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 4000110 244 340

40 500,00

 

40 500,00

 

 

200

000 0503 4000111 000 000

10 000,00

 

10 000,00

 

 

200

000 0503 4000111 244 000

10 000,00

 

10 000,00

 

Расходы

200

000 0503 4000111 244 200

10 000,00

 

10 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0503 4000111 244 220

10 000,00

 

10 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0503 4000111 244 226

10 000,00

 

10 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0503 6000000 000 000

615 160,00

113 327,88

501 832,12

 

Край_Уличное освещение

200

000 0503 6000100 000 000

260 000,00

70 947,77

189 052,23

 

 

200

000 0503 6000110 000 000

260 000,00

70 947,77

189 052,23

 

 

200

000 0503 6000110 244 000

260 000,00

70 947,77

189 052,23

 

Расходы

200

000 0503 6000110 244 200

245 000,00

70 947,77

174 052,23

 

Оплата работ, услуг

200

000 0503 6000110 244 220

245 000,00

70 947,77

174 052,23

 

Коммунальные услуги

200

000 0503 6000110 244 223

209 000,00

60 612,01

148 387,99

 

Прочие работы, услуги

200

000 0503 6000110 244 226

36 000,00

10 335,76

25 664,24

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0503 6000110 244 300

15 000,00

 

15 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 6000110 244 340

15 000,00

 

15 000,00

 

Край_Озеленение

200

000 0503 6000300 000 000

50 000,00

 

50 000,00

 

 

200

000 0503 6000310 000 000

50 000,00

 

50 000,00

 

 

200

000 0503 6000310 244 000

50 000,00

 

50 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0503 6000310 244 300

50 000,00

 

50 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 6000310 244 340

50 000,00

 

50 000,00

 

Край_Организация и содержание мест захоронения

200

000 0503 6000400 000 000

70 000,00

20 635,29

49 364,71

 

 

200

000 0503 6000410 000 000

70 000,00

20 635,29

49 364,71

 

 

200

000 0503 6000410 244 000

70 000,00

20 635,29

49 364,71

 

Расходы

200

000 0503 6000410 244 200

65 000,00

20 635,29

44 364,71

 

Оплата работ, услуг

200

000 0503 6000410 244 220

65 000,00

20 635,29

44 364,71

 

Прочие работы, услуги

200

000 0503 6000410 244 226

65 000,00

20 635,29

44 364,71

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0503 6000410 244 300

5 000,00

 

5 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 6000410 244 340

5 000,00

 

5 000,00

 

Край_Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

200

000 0503 6000500 000 000

235 160,00

21 744,82

213 415,18

 

 

200

000 0503 6000510 000 000

235 160,00

21 744,82

213 415,18

 

 

200

000 0503 6000510 244 000

235 160,00

21 744,82

213 415,18

 

Расходы

200

000 0503 6000510 244 200

155 160,00

21 744,82

133 415,18

 

Оплата работ, услуг

200

000 0503 6000510 244 220

155 160,00

21 744,82

133 415,18

 

Прочие работы, услуги

200

000 0503 6000510 244 226

155 160,00

21 744,82

133 415,18

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0503 6000510 244 300

80 000,00

 

80 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0503 6000510 244 310

50 000,00

 

50 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 6000510 244 340

30 000,00

 

30 000,00

 

Образование

200

000 0700 0000000 000 000

15 000,00

 

15 000,00

 

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000 0707 0000000 000 000

15 000,00

 

15 000,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 0707 7950000 000 000

15 000,00

 

15 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0707 7950100 000 000

15 000,00

 

15 000,00

 

 

200

000 0707 7950113 000 000

15 000,00

 

15 000,00

 

 

200

000 0707 7950113 244 000

15 000,00

 

15 000,00

 

Расходы

200

000 0707 7950113 244 200

15 000,00

 

15 000,00

 

Прочие расходы

200

000 0707 7950113 244 290

15 000,00

 

15 000,00

 

Культура, кинематография

200

000 0800 0000000 000 000

2 475 949,83

555 287,87

1 920 661,96

 

Культура

200

000 0801 0000000 000 000

2 475 949,83

555 287,87

1 920 661,96

 

 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

200

000 0801 4400000 000 000

1 898 509,83

435 221,19

1 463 288,64

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

000 0801 4409900 000 000

1 898 509,83

435 221,19

1 463 288,64

 

 

200

000 0801 4409911 000 000

1 898 509,83

435 221,19

1 463 288,64

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

200

000 0801 4409911 111 000

1 335 920,00

308 387,37

1 027 532,63

 

Расходы

200

000 0801 4409911 111 200

1 335 920,00

308 387,37

1 027 532,63

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 4409911 111 210

1 335 920,00

308 387,37

1 027 532,63

 

Заработная плата

200

000 0801 4409911 111 211

1 026 020,00

237 044,04

788 975,96

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 4409911 111 213

309 900,00

71 343,33

238 556,67

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0801 4409911 112 000

54 150,00

13 536,00

40 614,00

 

Расходы

200

000 0801 4409911 112 200

54 150,00

13 536,00

40 614,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 4409911 112 210

54 150,00

13 536,00

40 614,00

 

Прочие выплаты

200

000 0801 4409911 112 212

54 150,00

13 536,00

40 614,00

 

 

200

000 0801 4409911 242 000

25 500,00

5 799,07

19 700,93

 

Расходы

200

000 0801 4409911 242 200

25 500,00

5 799,07

19 700,93

 

Оплата работ, услуг

200

000 0801 4409911 242 220

25 500,00

5 799,07

19 700,93

 

Услуги связи

200

000 0801 4409911 242 221

25 500,00

5 799,07

19 700,93

 

 

200

000 0801 4409911 244 000

466 439,83

105 998,26

360 441,57

 

Расходы

200

000 0801 4409911 244 200

366 439,83

99 695,26

266 744,57

 

Оплата работ, услуг

200

000 0801 4409911 244 220

321 439,83

97 695,26

223 744,57

 

Транспортные услуги

200

000 0801 4409911 244 222

1 000,00

 

1 000,00

 

Коммунальные услуги

200

000 0801 4409911 244 223

136 600,00

66 967,79

69 632,21

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0801 4409911 244 225

83 839,83

400,00

83 439,83

 

Прочие работы, услуги

200

000 0801 4409911 244 226

100 000,00

30 327,47

69 672,53

 

Прочие расходы

200

000 0801 4409911 244 290

45 000,00

2 000,00

43 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0801 4409911 244 300

100 000,00

6 303,00

93 697,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0801 4409911 244 310

20 000,00

2 180,00

17 820,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0801 4409911 244 340

80 000,00

4 123,00

75 877,00

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

000 0801 4409911 851 000

2 500,00

1 311,00

1 189,00

 

Расходы

200

000 0801 4409911 851 200

2 500,00

1 311,00

1 189,00

 

Прочие расходы

200

000 0801 4409911 851 290

2 500,00

1 311,00

1 189,00

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

200

000 0801 4409911 852 000

14 000,00

189,49

13 810,51

 

Расходы

200

000 0801 4409911 852 200

14 000,00

189,49

13 810,51

 

Прочие расходы

200

000 0801 4409911 852 290

14 000,00

189,49

13 810,51

 

Библиотеки

200

000 0801 4420000 000 000

573 440,00

120 066,68

453 373,32

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

200

000 0801 4429900 000 000

573 440,00

120 066,68

453 373,32

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

200

000 0801 4429900 111 000

462 730,00

110 922,68

351 807,32

 

Расходы

200

000 0801 4429900 111 200

462 730,00

110 922,68

351 807,32

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 4429900 111 210

462 730,00

110 922,68

351 807,32

 

Заработная плата

200

000 0801 4429900 111 211

355 400,00

85 952,68

269 447,32

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 4429900 111 213

107 330,00

24 970,00

82 360,00

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0801 4429900 112 000

20 310,00

5 076,00

15 234,00

 

Расходы

200

000 0801 4429900 112 200

20 310,00

5 076,00

15 234,00

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 4429900 112 210

20 310,00

5 076,00

15 234,00

 

Прочие выплаты

200

000 0801 4429900 112 212

20 310,00

5 076,00

15 234,00

 

 

200

000 0801 4429900 242 000

5 200,00

 

5 200,00

 

Расходы

200

000 0801 4429900 242 200

5 200,00

 

5 200,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0801 4429900 242 220

5 200,00

 

5 200,00

 

Услуги связи

200

000 0801 4429900 242 221

5 200,00

 

5 200,00

 

 

200

000 0801 4429900 244 000

85 200,00

4 068,00

81 132,00

 

Расходы

200

000 0801 4429900 244 200

44 200,00

2 100,00

42 100,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 0801 4429900 244 220

38 500,00

2 100,00

36 400,00

 

Транспортные услуги

200

000 0801 4429900 244 222

1 000,00

 

1 000,00

 

Коммунальные услуги

200

000 0801 4429900 244 223

6 500,00

 

6 500,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0801 4429900 244 225

6 000,00

2 100,00

3 900,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 0801 4429900 244 226

25 000,00

 

25 000,00

 

Прочие расходы

200

000 0801 4429900 244 290

5 700,00

 

5 700,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0801 4429900 244 300

41 000,00

1 968,00

39 032,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000 0801 4429900 244 310

30 000,00

 

30 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0801 4429900 244 340

11 000,00

1 968,00

9 032,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 0801 7950000 000 000

4 000,00

 

4 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 0801 7950100 000 000

4 000,00

 

4 000,00

 

 

200

000 0801 7950115 000 000

4 000,00

 

4 000,00

 

 

200

000 0801 7950115 244 000

4 000,00

 

4 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 0801 7950115 244 300

4 000,00

 

4 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0801 7950115 244 340

4 000,00

 

4 000,00

 

Социальная политика

200

000 1000 0000000 000 000

135 000,00

2 002,00

132 998,00

 

Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000 000 000

135 000,00

2 002,00

132 998,00

 

Социальная помощь

200

000 1003 5050000 000 000

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

200

000 1003 5052200 000 000

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

 

200

000 1003 5052215 000 000

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

200

000 1003 5052215 321 000

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

Расходы

200

000 1003 5052215 321 200

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 1003 5052215 321 220

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 1003 5052215 321 226

15 000,00

2 002,00

12 998,00

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 1003 7950000 000 000

120 000,00

 

120 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 1003 7950100 000 000

120 000,00

 

120 000,00

 

 

200

000 1003 7950117 000 000

120 000,00

 

120 000,00

 

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200

000 1003 7950117 322 000

120 000,00

 

120 000,00

 

Расходы

200

000 1003 7950117 322 200

120 000,00

 

120 000,00

 

Социальное обеспечение

200

000 1003 7950117 322 260

120 000,00

 

120 000,00

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000 1003 7950117 322 262

120 000,00

 

120 000,00

 

Физическая культура и спорт

200

000 1100 0000000 000 000

150 000,00

19 992,50

130 007,50

 

Массовый спорт

200

000 1102 0000000 000 000

150 000,00

19 992,50

130 007,50

 

Расходы бюджета-всего

200

000 1102 5120000 000 000

100 000,00

9 992,50

90 007,50

 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

200

000 1102 5129700 000 000

100 000,00

9 992,50

90 007,50

 

 

200

000 1102 5129700 244 000

100 000,00

9 992,50

90 007,50

 

Расходы

200

000 1102 5129700 244 200

54 000,00

8 770,00

45 230,00

 

Оплата работ, услуг

200

000 1102 5129700 244 220

44 000,00

8 770,00

35 230,00

 

Прочие работы, услуги

200

000 1102 5129700 244 226

44 000,00

8 770,00

35 230,00

 

Прочие расходы

200

000 1102 5129700 244 290

10 000,00

 

10 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 1102 5129700 244 300

46 000,00

1 222,50

44 777,50

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 1102 5129700 244 340

46 000,00

1 222,50

44 777,50

 

КРАЙ_Целевые программы муниципальных образований

200

000 1102 7950000 000 000

50 000,00

10 000,00

40 000,00

 

Расходы бюджета-всего

200

000 1102 7950100 000 000

50 000,00

10 000,00

40 000,00

 

 

200

000 1102 7950114 000 000

50 000,00

10 000,00

40 000,00

 

 

200

000 1102 7950114 244 000

50 000,00

10 000,00

40 000,00

 

Расходы

200

000 1102 7950114 244 200

37 000,00

10 000,00

27 000,00

 

Прочие расходы

200

000 1102 7950114 244 290

37 000,00

10 000,00

27 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000 1102 7950114 244 300

13 000,00

 

13 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 1102 7950114 244 340

13 000,00

 

13 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *